Сопровождение налоговых проверок в СПб — центр «Адали»

Сфера налогового учета для каждого субъекта хозяйственной деятельности является важным сегментом в обеспечении нормального функционирования предприятия. Именно поэтому налоговый учет и связанные с ним проверки всегда заставляют переживать представителей бизнеса, особенно, на первых порах деятельности.

Но и достаточно противоречивое налоговое законодательство, возможность налоговыми органами по-разному трактовать некоторые пункты Налогового Кодекса и других нормативно-правовых документов приводят к тому, что есть некие злоупотребления со стороны фискальных органов по отношению к налогоплательщикам, заставляющие последних платить необоснованных штрафы и пеню.

Почему при налоговых проверках обращаются к нам?

Защитить свои интересы и отстоять свою точку зрения всегда можно и нужно, но только самостоятельно подготовиться к налоговой проверке очень трудно. Есть вопросы, которые быстро изменяются в законодательстве, есть нюансы, о которых не очень опытному специалисту знать просто невозможно. Именно поэтому сопровождение налоговых проверок компетентными и опытными сотрудниками, специализирующихся именно на налогообложении, поможет не только отстоять свою правоту и сохранить имидж надежного налогоплательщика, но и сэкономить значительную часть денег на оплату недоимок и штрафов.

Преимущества, которые получает налогоплательщик, при условии получения от консалтинговой фирмы такой услуге как налоговое сопровождение:

  • Снижение рисков выявления налогового нарушения в соответствии с действующим законодательством
  • Снижение рисков превышения полномочий со стороны проверяющих органов в вопросах налогообложения
  • Минимизация всех расходов, связанных с оплатой излишне начисленных в результате проверки налоговых обязательств
  • Недопущение изъятия бухгалтерской и финансовой документации, которая не может быть изъята на основании норм права
  • Недопущение давления со стороны налоговых органов на представителей налогоплательщика
  • Защита прав и интересов налогоплательщика

При этом сопровождение выездных налоговых проверок и других видов проверки проводится не только на этапе непосредственного осуществления этой проверки, но и на предварительном этапе подготовки к ревизии и аудиту

Как проходит проверка ИП и юр.лиц?

Этапы, из которых может состоять налоговое сопровождение проверки предприятия и ИП:

  1. Провидение первичной ревизии с целью ознакомления с самим предприятием и с целью обнаружения всех возможных нарушений
  2. Предоставление рекомендаций относительно устранений выявленных нарушений. Помощь в оперативном устранении выявленных нарушений
  3. Подготовка к непосредственному провидению проверки. Это наиболее сложный и комплексный этап, зависящий от информации, представленной в налоговом уведомлении о провидении проверки
  4. Непосредственное сопровождение проверки с защитой интересов налогоплательщика и представлением его интересов
  5. По итогу результатов проверки предоставление неких рекомендаций для улучшения налогового учета и возможности впоследствии избежать некоторых ошибок

Лучшее решение при налоговой проверке в СПб

Каждое предприятие при такой консалтинговой услуге имеет право выбрать, на каком этапе оно будет привлекать к проверке специалиста со стороны. Но для более эффективного результата и защиты своих интересов лучше всего заранее побеспокоиться о необходимости предупредить несанкционированные действия налоговых служб и обратиться в консалтинговую фирму для разработки плана провидения проверки и устранения возможных рисков.

Поэтому, если есть неуверенность в том, что представитель предприятия сможет отстоять интересы фирмы и сможет компетентно, со знанием закона и специфики налоговой сферы парировать сотрудникам ФНС на обвинения в неправомерности действий, то лучше всего защитить себя и своих сотрудников и заказать услугу по налоговому сопровождению. Экономическая эффективность от таких действий уже доказано на практике ни одним налогоплательщиком, поскольку затраты на оплату консалтинговых услуг в разы меньше тех расходов, которые несет фирма после налоговой проверки.

Лучше работать спокойно и уверенно, чем бояться очередной проверки и ее последствий.

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ТАРИФ

Ниже представлены наиболее популярные тарифные планы  бухгалтерского обслуживания.

Разовый

от 500 в ЧАС
Консультация
Проверка документов
Оформление платежки
Заполнение деклараций
и другие услуги...

ДЛЯ ИП

4900в месяц
Уплата налогов
Страховые взносы
Расчёт зарплаты
Консультации
и другие услуги...

ДЛЯ ООО

от 11999 в МЕСЯЦ
Услуги
Торговля
Производство
Строительство
УСН 6%, ОСНО, ЕНВД

UNLIM ОПЕРАЦИЙ

25000в месяц
Проводок
Отчетов
Консультаций
Расчётов
+ полная поддержка
Вопросы и ответы

Что может послужить поводом для назначения выездной налоговой проверки?

Поводом для назначения выездной налоговой проверки, могут послужить: нарушения допущенные в ходе деятельности предприятия, использование схем ухода от налогообложения, использование для вывода денежных средств сомнительных контрагентов, жалобы от работников или клиентов предприятия и другие.

Правда ли, что при включении налогоплательщика в план выездной налоговой проверки, у инспектора уже есть конкретная сумма, которую он должен доначислить?

перед началом выездной налоговой проверки, проводится предпроверочный анализ налогоплательщика. В данном анализе собираются все нарушения допущенные предприятием. Естественно из допущенных нарушений рассчитывается сумма налогов, которую предприятие недоплатило в бюджет. Но в рамках данного анализа, невозможно увидеть всей картины нарушений предприятия, поэтому и назначается проверка. В ходе проверки все данные, указанные в анализе, проверяются, выявляются новые нарушения и тогда уже рассчитывается сумма, неуплаченных налогов. Она может быть и больше суммы указанной в анализе, может быть и меньше.

Как происходит отбор налогоплательщиков для выездной налоговой проверки?

Отбор налогоплательщиков, для выездной налоговой проверки происходит путем проведения предпроверочного анализа. Анализируется деятельность предприятия в целом. Если в ходе проведения данного анализа в деятельности налогоплательщика выявляются факты сокрытия своих доходов, ухода от налогообложения, занижения показателей бухгалтерской и налоговой отчетности, то он включается в план проведения выездных налоговых проверок. План проведения выездных налоговых проверок утверждает вышестоящая организация, т.е. Управление территориальной налоговой инспекции, в которой будет проводиться проверка.

Всегда ли выездная налоговая проверка проводится на территории налогоплательщика?

Нет не всегда. Есть ряд причин, по которым проверка может проводиться на территории налоговой инспекции. Но это не прихоть проверяющего, а необходимость, которую испытывает предприятие. Причины у предприятия могут быть разными, это и ремонт офиса, и отсутствие помещений и условий для размещения проверяющих. Если у предприятия возникли причины, из-за которых оно не может предоставить помещения для проведения выездной налоговой проверки, то ему следует направить заявление в письменной произвольной форме в адрес налоговой инспекции с указанием данных причин. ИФНС рассматривает данное заявление и вручает предприятию уведомление о проведении проверки в помещении налоговой инспекции.

Заказывайте Сейчас!

Нажимая кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку персональных данных, введенных в данной форме.